索引号: | 133705000043387626/2024-00397 | 发文字号: | 东港开办字 |
发布机构: | 东营港经济开发区管委会 | 主题: | 其他 |
有效性: | 有效 | 成文日期: | 2024-12-13 |
规范性文件编号: | 失效日期: |
东营港经济开发区党政办公室关于调整东营港经济开发区内部审计委员会的通知(东港开办字〔2024〕29号)
发布日期: 2024- 12- 13 | 浏览次数: | 来源: 东营港经济开发区管委会 |
2024- 12- 13 | 来源: 东营港经济开发区管委会 |
仙河镇,开发区、综保区各工作机构、部门单位,所属国有企业:
为严格落实新修订《审计法》的有关规定,深入贯彻内部审计工作的部署要求,进一步加强党工委对审计工作的领导,切实加强审计工作统筹,优化审计资源配置,充分发挥审计在内部监督体系中的重要作用,加强对内部审计的组织领导、统筹协调和督促落实,根据工作需要和机构、人员变动,经研究,决定对东营港经济开发区内部审计委员会进行调整。人员构成及主要责任如下:
主 任:郭学峰 市委副秘书长,东营港经济开发区党工委书记、东营综合保税区党工委书记
副主任:朱胜勇 东营港经济开发区党工委副书记、管委会主任,东营综合保税区党工委副书记、管委会主任
王 栋 东营综合保税区党工委副书记
周 峰 东营综合保税区党工委委员、管委会副主任
张曙光 东营港经济开发区党工委委员、纪检监察工委书记
成 员:孙海鹏 东营港经济开发区党政办公室主任
刘德亮 东营综合保税区党政办公室主任
刘 菲东营港经济开发区纪检监察工委副书记、东营港经济开发区党工委巡察工作领导小组办公室主任
燕增顺 东营港经济开发区财政金融局局长、四级专员
内部审计委员会根据党工委决策部署,对单位内部审计工作进行统筹协调、整体推进和督促落实。审计委员会下设办公室,办公室设在党政办公室,负责日常工作,孙海鹏同志兼任办公室主任。主要职责:在内部审计委员会领导下开展工作,对其负责并报告。对管委会乡镇及各部门、单位和国有企业贯彻落实国家重大政策实施情况进行审计;对管委会乡镇及各部门、单位和国有企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行、财务管理和绩效情况、内部控制、风险管理情况进行审计;对管委会乡镇及各部门、单位和国有企业财政预算执行和决算以及财政财务收支情况实施审计监督;对以政府为主的基本建设项目进行审计监督;审计委员会要求办理的其他事项。
东营港经济开发区党政办公室
2024年12月13日